英國稅務機關出臺的多項新政,包含平臺代扣代繳增值稅,低稅率撤消,英國進口商品的增值稅遞延等。在面臨一連串新政出臺的情形下,跨境電商賣家應當注意那些問題?1、擯棄歐盟應用EUsC...
英國稅務機關出臺的多項新政,包含平臺代扣代繳增值稅,低稅率撤消,英國進口商品的增值稅遞延等。在面臨一連串新政出臺的情形下,跨境電商賣家應當注意那些問題?
1、擯棄歐盟應用EUsCET(EUsCommonExternalTariff),而應用英國關稅制度UKGT。
新的“全球關稅系統(tǒng)”(UKGT),以代替歐盟的共同對外關稅,依據計劃,英國 將占其總貿易的60%,而平均關稅稅率則從7.2%降低到5.7%。
UKGT體系將以英鎊結算,撤消多項產品的關稅,并完整撤消某些英國無法生產或產量較低的產品的關稅,例如洗碗機、凍冰柜、冰箱、油漆或將要應用的零件工具,例如銅合金管、螺絲、螺栓等。
UKGT的調解撤消了數千種產品不必要的不同關稅,例如餅干、華夫餅、比薩餅、果醬等許多相似的產品實際上都可以采取相同的稅率。
廢棄征收稅率低于2%的關稅,即貨物稅率低于2%的不需要繳納關稅。
對進口時交付的總價值不超過135英鎊的非煙酒產品,也不要求支付關稅。
過去許多稅率低于10%的產品,如圣誕樹、LED燈、保溫杯、自行車內胎、醫(yī)藥產品和裝備等,都被降至零關稅。
UKGT中幾乎所有藥品和大部分醫(yī)療裝備(包含呼吸機)都可以免稅。
總的來說,UKGT為某些海外亞馬遜FBA賣家下降了向英國發(fā)貨的成本。賣家必需核實其產品的現行關稅。
2、跨境電子商務平臺承擔了部分增值稅的代收代繳責任
亞馬遜FBA賣家(包含海外倉),不論貨值多少,均由跨境電商出售平臺代扣代繳。
單個包裹的托運價值不超過£135,須由跨境出售平臺代扣代繳(注:英國退歐后,歐盟也在海外)。
如果在英國境外向英國增值稅注冊的企業(yè)或機構買家發(fā)貨,不論貨物的價值如何,都不需要由跨境平臺進行代扣代繳;如果在英國境外直接向英國買家發(fā)貨,而單個包裹的發(fā)貨價值超過$135,則需要持續(xù)由賣家進行申報納稅。
PVA增值稅遞延后賣家如何申報遞延所得稅資產?
“PostponedVATaccounting”PVA增值稅延期。依據英國稅務海關總署網站,有幾種稅種可用于實行PVA,但對中國賣家有關鍵影響的是進口增值稅(ImportVAT)延遲。簡而言之,你不必在清關時支付進口VAT,然后在繳納出售VAT抵扣款之后,而只需在申報時體現進口VAT金額即可。
執(zhí)行PVA的出售者需要注意以下幾點:
進口VAT延遲付款成功的賣家,除從貨代公司領取C88外,還將收到每月匯總的延遲進口VAT電子帳單(用處與C79類似)。
進口VAT的電子帳單將在下月顯示,但此電子帳單只能在體系中顯示保留6個月,賣家小伙伴必定要及時下載保留。
應用PVA結關延期后,賣家還需要與稅務顧問聯(lián)系,幫助其登記一個CDS賬戶,賣家可以在每月中旬左右從CDS賬戶下載上月延期的進口VAT電子對帳單,并將當季延期的進口VAT對帳單連同出售報告一起提交給稅務代理。
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