歐洲INTRASTAT稅務申報指南-ESG跨境

歐洲INTRASTAT稅務申報指南

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德國賣家依據出售情形有可能需要在德國進行3種稅務申報,它們是:日常增值稅申報,ZM申報和INTRASTAT-Meldung。INTRASTAT是歐盟內部商業(yè)統(tǒng)計報表,是用來收集歐盟內部交易統(tǒng)計數(shù)據的體系。今天小...

德國賣家依據出售情形有可能需要在德國進行3種稅務申報,它們是:日常增值稅申報,ZM申報和INTRASTAT-Meldung。INTRASTAT是歐盟內部商業(yè)統(tǒng)計報表,是用來收集歐盟內部交易統(tǒng)計數(shù)據的體系。今天小編與您分享歐洲INTRASTAT稅務申報指南。

一、INTRASTAT申報由兩部分組成:

1.INTRASTAT出售,即將倉儲國運至其他歐盟 的貨物,以意大利為例,IT-EU;

2.INTRASTAT采購,也就是其他歐盟 向申報國發(fā)送的貨物,即EU-IT。

二、INTRASTAT申報包括什么?

對跨國界賣家來說,INTRASTAT出售通常包含跨國B2B交易和亞馬遜交易,跨國B2B交易是指賣家和另一家跨國VAT號碼的買家之間的零稅率交易。

注意:亞馬遜的移倉叫做FC-transfer,指的是貨物從一國的倉庫運往另一國。

INTRASTAT采購包含結算延期和亞馬遜發(fā)貨,這些貨物是由其它歐盟 向申報國發(fā)出的。

從上述可以看出,INTRASTAT申報與B2B申報是包括關系,而B2B申報只是INTRASTAT申報的一部分。

上面那些內容是必需要提交的呢?

1.B2B跨境交易。如果德國要求從事跨國B2B交易的賣家必需在歐盟內部進行一項B2B跨境免稅申報,即ZM申報,意大利目前也正在嚴查。

2.清關遞延。應用延期方法結關的收貨人必需在目標地 進行INTRASTAT采購申報,海關署嚴厲跟蹤VIES增值稅信息交換體系下這些貨物的去向。沒有申報的INTRASTAT將被處以罰款和增值稅的代價。

3.關于移倉部分:雖然這不是實際的B2B交易,但是不同 之間的稅務編號是相互獨立的,因此需要提交。通常歐盟內部采購B2B交易在閾值不超過閾值的情形下,可以自由選擇是否申報INTRASTAT。

以上就是歐洲INTRASTAT稅務申報指南,希望對您有幫助。


特別聲明:以上文章內容僅代表作者本人觀點,不代表ESG跨境電商觀點或立場。如有關于作品內容、版權或其它問題請于作品發(fā)表后的30日內與ESG跨境電商聯(lián)系。

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